Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4299 |
Data de lançamento: |
03/07/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS E ENCADERNACÕES DE MATERIAIS PARA USO EM OFICINAS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
248,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2015 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS E ENCADERNACÕES DE MATERIAIS PARA USO EM OFICINAS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
248,00 |
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06/07/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE NIEDERAUER MURATT, CFE NF Nº 0354. |
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248,00 |
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22/07/2015 |
Pagamento de Empenho 4299/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850185 |
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248,00 |
TOTAL |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.