Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4320 |
Data de lançamento: |
06/07/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
PISO BASICO VARIAVEL SCFV |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , COM RECURSO 1153 SCFV . |
0,00 |
39,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/07/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , COM RECURSO 1153 SCFV . |
39,80 |
|
|
06/07/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE NIEDERAUER MURATT CFE NF Nº 008355548. |
|
39,80 |
|
22/07/2015 |
Pagamento de Empenho 4320/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850081 |
|
|
39,80 |
TOTAL |
39,80 |
39,80 |
39,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.