Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: JEFERSON PIEREZAN E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4338 |
Data de lançamento: |
07/07/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
4490.52.87.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD PBF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO NO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO IGDSUAS. |
0,00 |
57,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/07/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO NO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO IGDSUAS. |
57,50 |
|
|
07/07/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER CFE NF Nº 008368791. |
|
57,50 |
|
22/07/2015 |
Pagamento de Empenho 4338/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850028 |
|
|
57,50 |
TOTAL |
57,50 |
57,50 |
57,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.