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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4348 Data de lançamento: 07/07/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF: AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHO DE TINTA HP 662 PRETO E 02 CARTUCHO DE TINTA HP 662 COLORIDO PARA A IMPRESSORA DA E.M.E.F MENINO DEUS. 0,00 139,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2015 REF: AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHO DE TINTA HP 662 PRETO E 02 CARTUCHO DE TINTA HP 662 COLORIDO PARA A IMPRESSORA DA E.M.E.F MENINO DEUS. 139,20
07/07/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA,CFE NF Nº 008363374. 139,20
06/08/2015 Pagamento de Empenho 4348/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851352 139,20
TOTAL 139,20 139,20 139,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.