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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CAMILOTTI E MORAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4357 Data de lançamento: 08/07/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO VEICULO FIESTA DE PLACAS ISD 6150 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE. 0,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2015 REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO VEICULO FIESTA DE PLACAS ISD 6150 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE. 45,00
08/07/2015 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 008382280. 45,00
04/08/2015 Pagamento de Empenho 4357/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858988 45,00
TOTAL 45,00 45,00 45,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.