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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4383 Data de lançamento: 10/07/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE TIP TOP PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CAMINHÃO MB 1114 DE PLACA IDC 0692 DE USO DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 0,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2015 REF. AQUISIÇÃO DE TIP TOP PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CAMINHÃO MB 1114 DE PLACA IDC 0692 DE USO DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 15,00
10/07/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 008401116. 15,00
10/08/2015 Pagamento de Empenho 4383/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851548 15,00
TOTAL 15,00 15,00 15,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.