Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: PSM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4399 |
Data de lançamento: |
10/07/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE FITAS HGT PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA UBS. |
0,00 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE FITAS HGT PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA UBS. |
840,00 |
|
|
16/07/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI, CFE NF Nº 004713. |
|
840,00 |
|
29/07/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4399/2015
PSM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA DIPROMED - 4166 |
|
|
840,00 |
TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.