Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: PAULO C MAYER E ZAMBONI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4410 |
Data de lançamento: |
13/07/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KA FLEX ISX 2871. |
0,00 |
435,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/07/2015 |
REF: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KA FLEX ISX 2871. |
435,00 |
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13/07/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 008416279. |
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435,00 |
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10/08/2015 |
Pagamento de Empenho 4410/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2565 |
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435,00 |
TOTAL |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.