Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FLAVIA DRUM BERTANI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4490 |
Data de lançamento: |
20/07/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 20.07.2015, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, NA 6ª CRS. |
26,70 |
26,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/07/2015 |
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 20.07.2015, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, NA 6ª CRS. |
26,70 |
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20/07/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA. |
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26,70 |
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04/08/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858859
PAGTO. REF. EMPENHO 4490/2015
FLAVIA DRUM BERTANI - 14358 |
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26,70 |
TOTAL |
26,70 |
26,70 |
26,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.