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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI 91323223053

Dados do Empenho
Número do empenho: 4523 Data de lançamento: 21/07/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NO GINÁSIO DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0,00 189,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2015 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NO GINÁSIO DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 189,00
21/07/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE NIEDERAUER MURATT, CFE NF Nº 008482432. 189,00
10/08/2015 Pagamento de Empenho 4523/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860663 189,00
TOTAL 189,00 189,00 189,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.