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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4546 Data de lançamento: 22/07/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA TROCAR PASTILHAS FREIO, KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO VAN PEUGEOT BOXER DE PLACA INE 6512 DE USO DA SEC. DE SAÚDE. 0,00 550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2015 REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA TROCAR PASTILHAS FREIO, KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO VAN PEUGEOT BOXER DE PLACA INE 6512 DE USO DA SEC. DE SAÚDE. 550,00
22/07/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES,CFE NF Nº 0971. 550,00
10/08/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859006, 859007 PAGTO. REF. EMPENHO 4546/2015 JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME - 12873 550,00
TOTAL 550,00 550,00 550,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.