Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ELEMAR SCHMITZ ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4580 |
Data de lançamento: |
24/07/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 TIJOLOS MACIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DE CAMPOS BORGES. |
0,00 |
1.170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 TIJOLOS MACIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DE CAMPOS BORGES. |
1.170,00 |
|
|
24/07/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA CFE NF Nº 008520933. |
|
1.170,00 |
|
10/08/2015 |
Pagamento de Empenho 4580/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860657 |
|
|
1.170,00 |
TOTAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.