Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4732 |
Data de lançamento: |
28/07/2015 |
Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
PISO BASICO VARIAVEL SCFV |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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parte patronal pagto folha mes 07/2015 |
0,00 |
225,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/07/2015 |
parte patronal pagto folha mes 07/2015 |
225,20 |
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28/07/2015 |
EMPENHOS LIQUIDADOS POR MARDILE HELENA MARION YORA, CFE FOLHA E RESCISÃO 07/2015, FÉRIAS MÊS 08/2015. |
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225,20 |
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20/08/2015 |
Pagamento de Empenho 4732/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850086 |
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225,20 |
TOTAL |
225,20 |
225,20 |
225,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.