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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4783 Data de lançamento: 28/07/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: FNDE MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA E.M.E.F. MENINO DEUS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 047/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015 - CONTRATO Nº 098/2015. 0,00 11.795,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2015 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA E.M.E.F. MENINO DEUS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 047/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015 - CONTRATO Nº 098/2015. 11.795,72
15/10/2015 EMP. LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF 2278. 7.906,11
22/10/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4783/2015 SUPER MORESCO LTDA - 3858 7.906,11
09/11/2015 EMP. LIQUIDADO POR CRISTINA S. MORAES, CFE NF 2308. 3.889,61
17/11/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4783/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 SUPER MORESCO LTDA - 3858 3.889,61
TOTAL 11.795,72 11.795,72 11.795,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.