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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ADRIANO DA SILVA 91862680078

Dados do Empenho
Número do empenho: 4860 Data de lançamento: 03/08/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PISOS NA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. EMPRESA DE ADRIANO DA SILVA - AZ CONSTRUÇÕES. 0,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2015 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PISOS NA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. EMPRESA DE ADRIANO DA SILVA - AZ CONSTRUÇÕES. 1.500,00
03/08/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA. 1.500,00
12/08/2015 Pagamento de Empenho 4860/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 459 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.