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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: D & D COSMEDICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4939 Data de lançamento: 07/08/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: PISO BASICO VARIAVEL SCFV

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM OFICINAS DE MANICURE E PEDICURE COM GRUPOS DE ADOLESCENTES E MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, A SER REALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0,00 410,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2015 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM OFICINAS DE MANICURE E PEDICURE COM GRUPOS DE ADOLESCENTES E MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, A SER REALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. 410,19
17/09/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE NIEDERAUER MURATT, CFE NF Nº 12181/12. 410,19
06/10/2015 Pagamento de Empenho 4939/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850108 410,19
TOTAL 410,19 410,19 410,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.