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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SIMONE DE OLIVEIRA DRUM

Dados do Empenho
Número do empenho: 4962 Data de lançamento: 10/08/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, E AO PACIENTE MARIA BERACI DE AGUIAR. 0,00 1.112,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2015 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, E AO PACIENTE MARIA BERACI DE AGUIAR. 1.112,31
10/08/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NFs Nºs 040528, 040531, 040527 E 04053. 1.112,31
13/10/2015 Pagamento de Empenho 4962/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859038 1.112,31
TOTAL 1.112,31 1.112,31 1.112,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.