Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: SALVADOR MARTINS PEREIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4983 |
Data de lançamento: |
11/08/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 11.08.2015, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO GMC 2015. |
0,00 |
26,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/08/2015 |
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 11.08.2015, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO GMC 2015. |
26,70 |
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11/08/2015 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR GILBERTO P. DA COSTA. |
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26,70 |
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10/11/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860793
PAGTO. REF. EMPENHO 4983/2015
SALVADOR MARTINS PEREIRA - 730 |
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26,70 |
TOTAL |
26,70 |
26,70 |
26,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.