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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CLEIA GORETE DALMOLIN KONRAD

Dados do Empenho
Número do empenho: 4984 Data de lançamento: 11/08/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: PISO BASICO VARIAVEL SCFV

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 18 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS ALUNOS DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 050/2015 - MODALIDADE CONVITE Nº 018/2015 - CONTRATO Nº 106/2015. 0,00 10.699,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2015 REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS ALUNOS DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 050/2015 - MODALIDADE CONVITE Nº 018/2015 - CONTRATO Nº 106/2015. 10.699,20
08/09/2015 EMP. LIQUIDADO POR JOSIELI MORAIS, CFE NF .008.935.498, .008.936.758. 10.699,20
17/09/2015 Pagamento de Empenho 4984/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850100 10.699,20
TOTAL 10.699,20 10.699,20 10.699,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.