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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5083 Data de lançamento: 17/08/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: PISO BASICO VARIAVEL SCFV

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM ATIVIDADES RECREATIVAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 008/2015. 0,00 563,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2015 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM ATIVIDADES RECREATIVAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 008/2015. 563,32
27/08/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE NIEDERAUER MURATT, CFE NF Nº 014330. 563,32
08/09/2015 Pagamento de Empenho 5083/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850094 563,32
TOTAL 563,32 563,32 563,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.