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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: WALTER DE SOUZA JESUS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5130 Data de lançamento: 20/08/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IPK-7749 E MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH-4026. 0,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2015 REF. SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IPK-7749 E MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH-4026. 280,00
20/08/2015 EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 11639, 11638. 280,00
15/10/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2900, 2589 PAGTO. REF. EMPENHO 5130/2015 WALTER DE SOUZA JESUS - 37 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.