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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: WALTER DE SOUZA JESUS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5131 Data de lançamento: 20/08/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8L PLACAS IPK-7749 E VOLARE V6 PLACAS IMH-4026. 0,00 312,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2015 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8L PLACAS IPK-7749 E VOLARE V6 PLACAS IMH-4026. 312,90
20/08/2015 EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF .008.774.211, .008.775.186. 312,90
15/10/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2589 PAGTO. REF. EMPENHO 5131/2015 WALTER DE SOUZA JESUS - 37 312,90
TOTAL 312,90 312,90 312,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.