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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5135 Data de lançamento: 20/08/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. REMOÇÃO DA PACIENTE MARINHA DO AMARAL DA CIDADE DE ESPUMOSO-RS A PASSO FUNDO-RS PELA UTI MÓVEL DA UNIMED ALTO JACUÍ. 0,00 1.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2015 REF. REMOÇÃO DA PACIENTE MARINHA DO AMARAL DA CIDADE DE ESPUMOSO-RS A PASSO FUNDO-RS PELA UTI MÓVEL DA UNIMED ALTO JACUÍ. 1.750,00
09/10/2015 EMPENHO LIQUIDADO CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 0530. 1.750,00
26/10/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5135/2015 UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 1705 1.750,00
TOTAL 1.750,00 1.750,00 1.750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.