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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SIND.COND.AUTON.VEIC.RODOV.BRASILIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5155 Data de lançamento: 20/08/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA AOS SERVIDOR SALVADOR MARTINS PEREIRA E PREFEITA MUNICIPAL SANDRA REGINA SOARES, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TAXI EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS EM MINISTÉRIOS E GABINETES DE DEPUTADOS. 0,00 298,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2015 REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA AOS SERVIDOR SALVADOR MARTINS PEREIRA E PREFEITA MUNICIPAL SANDRA REGINA SOARES, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TAXI EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS EM MINISTÉRIOS E GABINETES DE DEPUTADOS. 298,00
20/08/2015 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 298,00
10/11/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860793 PAGTO. REF. EMPENHO 5155/2015 SIND.COND.AUTON.VEIC.RODOV.BRASILIA - 2233 298,00
TOTAL 298,00 298,00 298,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.