Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5162 |
Data de lançamento: |
21/08/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DE CANDIDATOS A ELEIÇÃO DO COMDICA EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL. |
0,00 |
290,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2015 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DE CANDIDATOS A ELEIÇÃO DO COMDICA EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL. |
290,70 |
|
|
11/09/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 8771. |
|
290,70 |
|
10/11/2015 |
Pagamento de Empenho 5162/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860752 |
|
|
290,70 |
TOTAL |
290,70 |
290,70 |
290,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.