Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DAPA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5174 |
Data de lançamento: |
21/08/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITICADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD/KA SE 1.0 HA DE PLACA IWR-7489 DE USO DA SEC. DE SAÚDE. |
0,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITICADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD/KA SE 1.0 HA DE PLACA IWR-7489 DE USO DA SEC. DE SAÚDE. |
105,00 |
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21/08/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LEOAMR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 482189. |
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105,00 |
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13/10/2015 |
Pagamento de Empenho 5174/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859056 |
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105,00 |
TOTAL |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.