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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5178 Data de lançamento: 24/08/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA USO NO DEPARTAMENTO DE AGENDAMENTOS NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. 0,00 74,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2015 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA USO NO DEPARTAMENTO DE AGENDAMENTOS NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. 74,80
24/08/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 008794325. 74,80
13/10/2015 Pagamento de Empenho 5178/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859053 74,80
TOTAL 74,80 74,80 74,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.