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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CREA/RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5203 Data de lançamento: 25/08/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. DESPESA DE ART Nº 8141035, RESPONSAVEL TECNICO PESSOA JURIDICA DENTRO DAS ATRIBUIÇÕES. 0,00 67,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2015 REF. DESPESA DE ART Nº 8141035, RESPONSAVEL TECNICO PESSOA JURIDICA DENTRO DAS ATRIBUIÇÕES. 67,68
25/08/2015 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 67,68
10/09/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5203/2015 CREA/RS - 1243 67,68
TOTAL 67,68 67,68 67,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.