Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: MILTON ROQUE HEFLER 67841988087 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5220 |
Data de lançamento: |
26/08/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SONORIZAÇÃO NO DESFILE CÍVICO ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2015 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SONORIZAÇÃO NO DESFILE CÍVICO ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. |
250,00 |
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08/09/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF 009. |
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250,00 |
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15/10/2015 |
Pagamento de Empenho 5220/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860726 |
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250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.