Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: SIND.SERV.PUBLICOS MUN C.B. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5479 |
Data de lançamento: |
28/08/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. INTERNET MOVEL PARA USO DA SECR. MUN. FAZENDA. |
0,00 |
124,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2015 |
REF. INTERNET MOVEL PARA USO DA SECR. MUN. FAZENDA. |
124,62 |
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28/08/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVACAO DA DESPESA. |
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124,62 |
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15/10/2015 |
Pagamento de Empenho 5479/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860731 |
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124,62 |
TOTAL |
124,62 |
124,62 |
124,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.