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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DR. JONAS LUIZ SUCOLOTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5574 Data de lançamento: 03/09/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa: CONSULTAS ESPECIALIZADAS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇOS MÉDICOS AOS PACIENTES DO MUNÍCIPIO PATRÍCIA MENDES, CARINE CAVALHEIRO DENKVITTS, ADRIANA ANTONELLO, IVANI PEREIRA DA SILVA,SILMARA SALETE LINHARES DE AGUIAR, ADRIANA GONZATTI, ELIZANDRA DREHER, ANGELA PEREIRA E ALINE APARECIDA. 0,00 3.410,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2015 REF. SERVIÇOS MÉDICOS AOS PACIENTES DO MUNÍCIPIO PATRÍCIA MENDES, CARINE CAVALHEIRO DENKVITTS, ADRIANA ANTONELLO, IVANI PEREIRA DA SILVA,SILMARA SALETE LINHARES DE AGUIAR, ADRIANA GONZATTI, ELIZANDRA DREHER, ANGELA PEREIRA E ALINE APARECIDA. 3.410,00
03/09/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR DAIANE BIAZZI, CFE RECIBO Nº 06. 3.410,00
10/11/2015 Pagamento de Empenho 5574/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859101 3.410,00
TOTAL 3.410,00 3.410,00 3.410,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.