Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: LUIZ DANIEL OLLIARI 94254354053 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5592 |
Data de lançamento: |
04/09/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMAS DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMAS DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
160,00 |
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30/10/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE NIEDERAUER MURATT, CFE NF Nº 009433523. |
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160,00 |
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10/11/2015 |
Pagamento de Empenho 5592/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850203 |
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160,00 |
TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.