O Município de Campos Borges - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5619 Data de lançamento: 04/09/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL E URBANO
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 17 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE VINTE (20) MÓDULOS SANITÁRIOS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 048/2015 - CONVITE Nº 017/2015 - CONTRATO Nº 102/2015. 0,00 25.254,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2015 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE VINTE (20) MÓDULOS SANITÁRIOS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 048/2015 - CONVITE Nº 017/2015 - CONTRATO Nº 102/2015. 25.254,60
10/11/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR MAGLIANI DULLIUS, CFE NFs Nºs 009522553, 009522743, 009523521, 009524127, 009522368, 009524083, 009523762 E 009522799. 16.306,36
10/11/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR MAGLIANI DULLIUS, CFE NF Nº 009522156. 7.815,26
25/11/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1249 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5619/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 JULIENE BIAZZI PIEREZAN - 15131 24.121,62
31/12/2015 CONFORME SOLICITAÇÃO DA ENGENHEIRA DO MUNICÍPIO. -1.132,98
TOTAL 24.121,62 24.121,62 24.121,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.