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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VERA LUCIA MORGAN LEAL ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5621 Data de lançamento: 04/09/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: EXPANSÃO DA INFRAEST. VIAS RURAIS E URBANAS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 14 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2015, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CALÇAMENTO TIPO REGULAR, EM TRECHO DA RUA ARLINDO MELLO RIBEIRO, SOB PARCERIA ENTRE PROPRIETÁRIOS DE TERRENOS E O MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES-RS, LICITAÇÃO Nº 041/2015, CARTA CONVITE Nº 014/2015. 0,00 42,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2015 REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2015, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CALÇAMENTO TIPO REGULAR, EM TRECHO DA RUA ARLINDO MELLO RIBEIRO, SOB PARCERIA ENTRE PROPRIETÁRIOS DE TERRENOS E O MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES-RS, LICITAÇÃO Nº 041/2015, CARTA CONVITE Nº 014/2015. 42,00
14/09/2015 EMP. LIQUIDADO POR HELOISA F. BORTOLUZZI, CFE NF .008.991.824. 42,00
21/10/2015 Pagamento de Empenho 5621/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1227 42,00
TOTAL 42,00 42,00 42,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.