Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: HOSPITAL SAO SEBASTIAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5660 |
Data de lançamento: |
10/09/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
CONSULTAS ESPECIALIZADAS |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESARIANA PARA PACIENTE RICELI TURRA. |
0,00 |
515,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2015 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESARIANA PARA PACIENTE RICELI TURRA. |
515,86 |
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10/09/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 056127. |
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515,86 |
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23/09/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5660/2015
HOSPITAL SAO SEBASTIAO - 11650 |
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515,86 |
TOTAL |
515,86 |
515,86 |
515,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.