Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5698 |
Data de lançamento: |
14/09/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. RURAL |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. DESPESA DE PUBLICACAO NO DOU, AUTORIZACAO DE INICIO DE OBRAS, CONTRATO Nº 1011.523.87/2013/MDA/PRONAT. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/09/2015 |
REF. DESPESA DE PUBLICACAO NO DOU, AUTORIZACAO DE INICIO DE OBRAS, CONTRATO Nº 1011.523.87/2013/MDA/PRONAT. |
60,00 |
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14/09/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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60,00 |
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17/09/2015 |
Pagamento de Empenho 5698/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1206 |
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60,00 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.