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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: I N S S

Dados do Empenho
Número do empenho: 5730 Data de lançamento: 15/09/2015
Tipo de empenho: INSS PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 5433/2015, INSS FOLHA 08/2015. 79,29 79,29
1.00 REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 5434/2015, INSS FOLHA 08/2015. 99,41 99,41
1.00 REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 5426/2015, INSS FOLHA 08/2015. 261,81 261,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2015 REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 5433/2015, INSS FOLHA 08/2015. REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 5434/2015, INSS FOLHA 08/2015. REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 5426/2015, INSS FOLHA 08/2015. 440,51
15/09/2015 EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 08/2015. 440,51
15/09/2015 EMPENHADO A MAIOR. -249,38
15/09/2015 DESPESA NÃO EFETIVADA. -249,38
18/09/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5730/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1208 191,13
TOTAL 191,13 191,13 191,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.