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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS CAMPOS BORGES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5760 Data de lançamento: 16/09/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. SUBVENCAO A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS - APAE DE CAMPOS BORGES, CFE TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 1348-MPAS/SEAS/99 - PROCESSO Nº 44000, CONVÊNIO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDICA COMPLEXIDADE E LEI MUNICIPAL Nº 1407/2015. 3.648,60 3.648,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2015 REF. SUBVENCAO A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS - APAE DE CAMPOS BORGES, CFE TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 1348-MPAS/SEAS/99 - PROCESSO Nº 44000, CONVÊNIO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDICA COMPLEXIDADE E LEI MUNICIPAL Nº 1407/2015. 3.648,60
25/09/2015 EMP. LIQUIDADO CFE LEI MUNICIPAL Nº 1407/2015. 1.406,00
30/09/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5760/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850015 1.406,00
30/11/2015 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 924,72
04/12/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5760/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850016 924,72
12/01/2016 EMPENHO LIQUIDADO CFE. EFETIVAÇÃO DA DESPESA 1.317,88
22/01/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5760/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850017 1.317,88
TOTAL 3.648,60 3.648,60 3.648,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.