Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5781 |
Data de lançamento: |
18/09/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE ANTÍVIRUS PARA PROTEÇÃO EM COMPUTADOR DO SETOR DE TESOURARIA. |
0,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/09/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE ANTÍVIRUS PARA PROTEÇÃO EM COMPUTADOR DO SETOR DE TESOURARIA. |
95,00 |
|
|
23/09/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEONICE P. P. TOLEDO, CFE NF .009.084.060. |
|
95,00 |
|
10/11/2015 |
Pagamento de Empenho 5781/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860755 |
|
|
95,00 |
TOTAL |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.