Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5784 |
Data de lançamento: |
18/09/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A TAPEJARA-RS, NO DIA 18.09.2015, PARA CONDUZIR VEICULO PARA BUSCAR RESERVATORIO PARA AGROINDUSTRIA SITUADA NO MUNICIPIO. |
53,30 |
53,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/09/2015 |
REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A TAPEJARA-RS, NO DIA 18.09.2015, PARA CONDUZIR VEICULO PARA BUSCAR RESERVATORIO PARA AGROINDUSTRIA SITUADA NO MUNICIPIO. |
53,30 |
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18/09/2015 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA. |
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53,30 |
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10/11/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5784/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860790 |
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26,70 |
16/11/2015 |
DEVIDO A NÃO COMPROVAÇÃO DA DESPESA. |
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-26,60 |
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16/11/2015 |
DEVIDO A NÃO COMPROVAÇÃO DA DESPESA. |
-26,60 |
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TOTAL |
26,70 |
26,70 |
26,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.