Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5834
Data de lançamento:
24/09/2015
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. RURAL
Unidade:
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NO QUADRO DE COMANDO E CHAVE BÓIA DO POÇO NÚMERO 07 DA COMUNIDADE DE MUNDO NOVO REFERENTE A 33% DO VALOR TOTAL.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2015
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NO QUADRO DE COMANDO E CHAVE BÓIA DO POÇO NÚMERO 07 DA COMUNIDADE DE MUNDO NOVO REFERENTE A 33% DO VALOR TOTAL.
106,26
24/09/2015
EMP. LIQUIDADO POR SIDINEI DE SOUZA, CFE NF 0657.
106,26
10/11/2015
Pagamento de Empenho 5834/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860750
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TOTAL
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106,26
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.