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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5960 Data de lançamento: 28/09/2015
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS RPPS
Fonte de Recurso: PISO BASICO VARIAVEL SCFV

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE pagto folha mes 09/2015 0,00 5.248,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2015 REFERENTE pagto folha mes 09/2015 5.248,31
28/09/2015 EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 09/2015 E FERIAS 10/2015. 5.248,31
30/09/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5960/2015 SERVIDORES - 4 5.248,31
TOTAL 5.248,31 5.248,31 5.248,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.