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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: I N S S

Dados do Empenho
Número do empenho: 5967 Data de lançamento: 28/09/2015
Tipo de empenho: INSS PREFEITURA
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRIBUICAO PATRONAL pagto ferias mes 10/2015 0,00 298,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2015 CONTRIBUICAO PATRONAL pagto ferias mes 10/2015 298,12
28/09/2015 EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 09/2015 E FERIAS 10/2015. 298,12
25/11/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5967/2015 I N S S - 111 298,12
TOTAL 298,12 298,12 298,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.