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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MARTHA MISSIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5969 Data de lançamento: 28/09/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 26.09.2015, PARA ACOMPANHAR "EM EMERGENCIA" PACIENTE E ACOMPANHANTES A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 26,70 26,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2015 REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 26.09.2015, PARA ACOMPANHAR "EM EMERGENCIA" PACIENTE E ACOMPANHANTES A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 26,70
28/09/2015 EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA. 26,70
14/12/2015 Pagamento de Empenho 5969/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859119 26,70
TOTAL 26,70 26,70 26,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.