Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ODILO LUIZ KRIESE ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5976 |
Data de lançamento: |
28/09/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DA GABINA DO VEÍCULO CAMINHÃO MB 1114 DE PLACA IDC 0692 DE USO DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
0,00 |
5.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/09/2015 |
REF. SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DA GABINA DO VEÍCULO CAMINHÃO MB 1114 DE PLACA IDC 0692 DE USO DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
5.500,00 |
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16/11/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 01980. |
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5.500,00 |
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25/11/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5976/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1251 |
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2.000,00 |
17/12/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5976/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1260 |
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3.500,00 |
TOTAL |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.