Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6091 |
Data de lançamento: |
01/10/2015 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAGTO FOLHA 09/2015, COMPLEMENTACAO EMPENHO Nº 5947/2015. |
0,00 |
70,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2015 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAGTO FOLHA 09/2015, COMPLEMENTACAO EMPENHO Nº 5947/2015. |
70,65 |
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01/10/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 09/2015. |
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70,65 |
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20/10/2015 |
Pagamento de Empenho 6091/2015 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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70,65 |
TOTAL |
70,65 |
70,65 |
70,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.