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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 61 Data de lançamento: 05/01/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFIS. ESP. EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, AREAS JURIDICAS, ADM. DE PESSOAL, ORÇ. CONTABIL, LEGISL. E DE TREIN. SERVIDORES PARA NOSSO MUN., CFE LICITACAO 20/13, INEX. 02/13, 1º TERMO ADIT. CONTRATO Nº 34/2013. 0,00 4.083,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2015 REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFIS. ESP. EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, AREAS JURIDICAS, ADM. DE PESSOAL, ORÇ. CONTABIL, LEGISL. E DE TREIN. SERVIDORES PARA NOSSO MUN., CFE LICITACAO 20/13, INEX. 02/13, 1º TERMO ADIT. CONTRATO Nº 34/2013. 4.083,84
02/02/2015 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.361,28
04/02/2015 PAGAMENTO NESTA DATA DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2015 - REF. 01/2015 DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267 1.361,28
27/02/2015 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.361,28
03/03/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267 1.361,28
01/04/2015 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.361,28
07/04/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2015 - REF. 03/2015 DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267 1.361,28
TOTAL 4.083,84 4.083,84 4.083,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.