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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6116 Data de lançamento: 05/10/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. RURAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE EMENDA DE MANGUEIRA 40 PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 0,00 243,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2015 REF. AQUISIÇÃO DE EMENDA DE MANGUEIRA 40 PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 243,00
05/10/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR SIDINEI DE SOUZA, CFE NF Nº 00191469. 243,00
14/01/2016 Pagamento de Empenho 6116/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851541 243,00
TOTAL 243,00 243,00 243,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.