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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: RADIO TAXI UNIVERSITARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6307 Data de lançamento: 21/10/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa: 3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. DESPESA DE TAXI DAS SERVIDORAS CASSIANA PENZ E LURDETTE B. MORAIS, VIAGEM A SANTA MARIA, NOS DIAS 21 A 23.10.2015. 0,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2015 REF. DESPESA DE TAXI DAS SERVIDORAS CASSIANA PENZ E LURDETTE B. MORAIS, VIAGEM A SANTA MARIA, NOS DIAS 21 A 23.10.2015. 100,00
26/10/2015 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 43,50
26/10/2015 DESPESA NÃO EFETIVADA. -56,50
10/11/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2628 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6307/2015 - REF. OUTUBRO/2015 RADIO TAXI UNIVERSITARIA LTDA - 4178 43,50
TOTAL 43,50 43,50 43,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.