Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
634 |
Data de lançamento: |
27/01/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE TIP TOP NÚMERO 05 PARA USO NOS VEÍCULOS CAMINHÃO, PLACAS IRN 0423 E RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B4X2. |
0,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE TIP TOP NÚMERO 05 PARA USO NOS VEÍCULOS CAMINHÃO, PLACAS IRN 0423 E RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B4X2. |
210,00 |
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27/01/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF .006.992.959, .006.992.841. |
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210,00 |
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03/02/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860142
PAGTO. REF. EMPENHO 634/2015
SIGMAR ROGERIO ENDRES - 456 |
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210,00 |
TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.